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		<titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
		<abstract>Pubblicazione legge 190 Anno 2020</abstract>
		<dataPubblicazioneDataset>2020-12-31</dataPubblicazioneDataset>
		<entePubblicatore>COMUNE DI MAGASA</entePubblicatore>
		<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
		<annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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			<oggetto>Spese per materiali manutenzione immobili</oggetto>
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			<oggetto>incarico per servizio cura adempimenti fiscali anno 2020</oggetto>
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					<codiceFiscale>NCVMRC62T13B157M</codiceFiscale>
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			<oggetto>Spese per allineamento  economico patriomoniale 2018-2019</oggetto>
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					<codiceFiscale>TVRRND49C19D924H</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>TAVERNINI ARMANDO  -  SINERGY MOBILI-RADIO-ELETTRODOMESTICI</ragioneSociale>
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			<oggetto>lavori di manutenzione  straordinaria viabilità comunale patrimonio</oggetto>
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					<codiceFiscale>96017980176</codiceFiscale>
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					<codiceFiscale>02062490178</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CERESA EGIDIO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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			<oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VASP "CASENEGA" - COD. VASP S0170 esecuzione lavori</oggetto>
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					<codiceFiscale>MZZLRD68L25B157X</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>MAZZA ALFREDO</ragioneSociale>
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			<oggetto>Spese per gestione automezzi porter anno 2020</oggetto>
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					<codiceFiscale>01895410981</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ELETRAUTOMORA DI MORA GIOVANNI € C. SNC</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>GRIFBA74R31D940N</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>GF AUTO DI GIORI FABIO</ragioneSociale>
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			<oggetto>Spese per arredo urbano oranamenti aiule fiori anno 2020</oggetto>
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					<codiceFiscale>BNTLCN67A09H330O</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>BONTADI LUCIANO - FLORICOLTURA - VIVAI PIANTE</ragioneSociale>
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				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
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					<codiceFiscale>BNTLCN67A09H330O</codiceFiscale>
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			<oggetto>Impegno per studio fatti progett prel def per sottoservizio in centro storico magasa com B</oggetto>
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				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>FLSSVN56P23D371V</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>FLESSATI ING. SILVANO</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>22204.00</importoAggiudicazione>
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			<cig>ZCD2D0CC91</cig>
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			<oggetto>acquisto materiale per manutenzioni immobili anno 2020</oggetto>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>01741720989</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLORIFICIO TOSELLI DI PALADINI DARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
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			<cig>Z662F84ADA</cig>
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				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
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			<oggetto>Impegno di spesa per servizio infermiareistico anno 2020</oggetto>
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					<ragioneSociale>COLOSI ALBERTINA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
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					<codiceFiscale>CLSLRT63R51B676F</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>COLOSI ALBERTINA</ragioneSociale>
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			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
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			<oggetto>lavori per messa in siurezza strada Denai_tombea</oggetto>
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					<ragioneSociale>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
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					<codiceFiscale>00120590229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>102668.03</importoAggiudicazione>
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			<cig>ZBA2F278A1</cig>
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			<oggetto>impegno di spesa per acquisto  gasolio invernale terna opera trice</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>CRISTOFORETTI  S.P.A.</ragioneSociale>
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			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00829040229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CRISTOFORETTI  S.P.A.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>2679.12</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
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			<cig>ZC62D8419D</cig>
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			</strutturaProponente>
			<oggetto>Polizza per incendio, eventi atmosferici e sociopolitici fie nili cima rest</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - DIVISIONE SAI AGENZIA DI REZZATO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A - DIVISIONE SAI AGENZIA DI REZZATO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>3395.74</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>3395.74</importoSommeLiquidate>
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			<cig>Z5E2D16AE6</cig>
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				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Acquisto gasolio per porter anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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				<partecipante>
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					<ragioneSociale>F.LLI SILVESTRI DI SILVESTRI LAURA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02927930178</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI SILVESTRI DI SILVESTRI LAURA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
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			<cig>Z732D16AAD</cig>
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				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impegno di spesa per rifornimento benzina attrezzature - anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>F.LLI SILVESTRI DI SILVESTRI LAURA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02927930178</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>F.LLI SILVESTRI DI SILVESTRI LAURA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
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			<cig>ZA42CC1B3A</cig>
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				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
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			<oggetto>Spese per acquisto cancelleria carta per ufficio anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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					<ragioneSociale>STAPLES - MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
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					<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>STAPLES - MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
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			<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
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			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese per sanificaizone sede municipio</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02061150229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02061150229</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>KOMPLETT SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>268.40</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZAB2D12864</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>impegno di spesa pe acqusito materiale per verde pubblico</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02563650221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PEDROTTI 100 SAS DI MARIO PEDROTTI SAS</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02563650221</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PEDROTTI 100 SAS DI MARIO PEDROTTI SAS</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>507.21</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z862CE9B3B</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese per pacco alimentare saldo fattura 1 dell 11.5.2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>PCCCRN86M66D940W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PICCINI CATERINA</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>PCCCRN86M66D940W</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PICCINI CATERINA</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>300.08</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>300.08</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZBA2D3F82D</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impegno di spesa per servizio di medicina del lavoro anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03595030986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO MEDICO TOSCOLANO SS PIETRO E PAOLO SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03595030986</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CENTRO MEDICO TOSCOLANO SS PIETRO E PAOLO SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z362DEA280</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese per modulistica comunali</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>323.30</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>323.30</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZD82DA87F6</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese per materiale elettorale Ref e comunali del 20 e 21 settembre 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA  SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00384350435</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>HALLEY INFORMATICA  SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>379.91</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>349.41</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z502E2A91E</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impegno per incarico assitenza validazione pef anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>02460390376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.SE.A consorzio</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>02460390376</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>CO.SE.A consorzio</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z3A21D8567</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese per revisione obbligatoria porter anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>00399910173</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Silvestri G.Battista e c. snc</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>00399910173</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>Silvestri G.Battista e c. snc</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>66.88</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>66.88</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>Z412DE8617</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA VASP "CASENEGA" - COD. VASP S0170</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>01071920282</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VERDE  BRRESCIA SRL</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>01071920282</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>IMPRESA VERDE  BRRESCIA SRL</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>0000000000</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Impegno di spesa per telesoccorso anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI A.C.B. Servizi Srl</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>03611520176</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DEI COMUNI BRESCIANI A.C.B. Servizi Srl</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>1633.70</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZB52F973A8</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>spese per manutenzioni impianti di riscaldamento anno 2020</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>CRSFLV73C16D940E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.V. DI CORSETTI FLAVIO</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>CRSFLV73C16D940E</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>T.I.V. DI CORSETTI FLAVIO</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
		<lotto>
			<cig>ZEC3009372</cig>
			<strutturaProponente>
				<codiceFiscaleProp>00571420173</codiceFiscaleProp>
				<denominazione>COMUNE DI MAGASA</denominazione>
			</strutturaProponente>
			<oggetto>Spese per intervento su terna operatrice</oggetto>
			<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
			<partecipanti>
				<partecipante>
					<codiceFiscale>04102460161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACCANI MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
				</partecipante>
			</partecipanti>
			<aggiudicatari>
				<aggiudicatario>
					<codiceFiscale>04102460161</codiceFiscale>
					<ragioneSociale>PACCANI MACCHINE S.R.L.</ragioneSociale>
				</aggiudicatario>
			</aggiudicatari>
			<importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione>
			<tempiCompletamento/>
			<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
		</lotto>
	</data>
</legge190:pubblicazione>